博彩平台网址大全2019年部门决算
目录
一、赌博网址概况
二、博彩平台网址大全2019年部门决算公开表
三、博彩平台网址大全2019年部门决算安排情况说明
(一)收支决算说明
(1)收入决算
(2)支出决算
(3)按经济分类
(4)按功能分类
(二)财政拨款支出决算说明
(三)关于“三公”经费支出说明
(四)关于机关运行经费支出说明
(五)关于政府采购支出说明
(六)关于国有资产占用情况说明
(七)关于2019年度预算绩效情况的说明
四、名词解释
五、财政线下转移资金预算情况
六、扶贫资金预算情况
第一部分 博彩平台网址大全概况
一、主要职能
省民族宗教事务委员会归口省委统战部领导,是主管全省民族、宗教事务的省政府组成部门。其主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。
(二)负责拟定民族宗教事务的地方性法律法规草案及规章,研究制定民族宗教工作相关政策措施,并推动民族宗教事务法律法规和政策的宣传教育、贯彻落实;负责对民族宗教事务法律法规和政策贯彻执行情况进行督促检查;指导实施和完善民族区域自治制度建设。
(三)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作;对全省民族宗教工作进行业务指导。
(四)研究提出协调民族、宗教关系的工作建议,协调处理民族、宗教关系中的重大事项和涉及民族宗教因素的矛盾纠纷,推进实施民族宗教事务服务管理体系建设,组织开展民族团结进步创建及表彰活动,保障少数民族和宗教界合法权益,维护民族宗教领域和谐稳定。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;指导城市民族工作,协调城市民族关系;指导散居少数民族和民族乡工作;协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与协调民族地区对口支援、扶贫开发和民族贸易、民族特需用品生产等工作;参与推进少数民族文化、教育、科技、体育、旅游、广播影视、新闻出版等事业发展。
(七)依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;指导地方政府宗教事务部门依法管理宗教事务,治理宗教领域突出问题,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;配合有关部门做好防范和处理邪教工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)参与拟订全省少数民族人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划,研究提出少数民族和民族地区干部队伍建设政策建议;联系少数民族干部和宗教界代表人士;负责培训基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部和宗教界代表人士的教育培养和推荐安排工作。
(十)会同外事主管部门负责全省民族宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交往、交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(十一)承担湖北对口支援西藏的有关工作。
(十二)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
省民族宗教事务委员会设8个内设机构。另按规定设机关党委办公室、省政府援藏办公室。分别是:办公室(宣传办)、政策法规处、民族宗教关系协调处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省政府援藏办公室。行政编制60人,实有64人;后勤服务中心人员编制10人,实有8人;财政全额拨款事业人员编制52人,实有45人;享受财政供养的离退休人员61人,其中:委机关离休人员1人、退休人员36人,所属二级单位退休人员24人。下属6个事业单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,博彩平台网址大全部门决算包括:博彩平台网址大全本级决算、委属事业单位决算。
博彩平台网址大全2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
001 | 博彩平台网址大全 |
002 | 湖北省天主教事务服务中心 |
003 | 湖北省基督教事务服务中心 |
004 | 湖北省伊斯兰教事务服务中心 |
005 | 湖北省佛教事务服务中心 |
006 | 湖北省道教事务服务中心 |
007 | 博彩平台网址大全机关后勤服务中心 |
第二部分 博彩平台网址大全
收入支出决算总表
公开01表
| |||||
部门:赌博网址(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7192.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6994.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 144.84 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 162.36 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 93.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 7337.17 | 本年支出合计 | 52 | 7250.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 121.6 | 年末结转和结余 | 54 | 208.25 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 7458.77 | 总计 | 56 | 7458.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
| ||||||||||
部门:赌博网址(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7337.17 | 7192.33 | 144.84 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7081.01 | 6936.17 | 144.84 | ||||
20123 | 民族事务 | 4974.13 | 4912.41 | 61.72 | ||||
2012301 | 行政运行 | 2353 | 2294.56 | 58.44 | ||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 53.98 | 50.7 | 3.28 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 2567.15 | 2567.15 | |||||
20134 | 统战事务 | 2106.88 | 2023.76 | 83.12 | ||||
2013404 | 宗教事务 | 880.49 | 880.49 | |||||
2013450 | 事业运行 | 931.26 | 854.62 | 76.64 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 295.13 | 288.65 | 6.48 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.36 | 162.36 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 162.36 | 162.36 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.01 | 162.01 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | 0.35 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 93.80 | 93.80 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.80 | 93.80 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.80 | 93.80 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
| |||||||||
部门:博彩平台网址大全(汇总) | 2019年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7250.53 | 3425.61 | 3824.91 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6994.36 | 3201.82 | 3792.54 | |||
20123 | 民族事务 | 4940.26 | 2322.41 | 2617.85 | |||
2012301 | 行政运行 | 2315.46 | 2315.46 | ||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 57.65 | 6.95 | 50.7 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 2567.15 | 2567.15 | ||||
20134 | 统战事务 | 2054.11 | 879.42 | 1174.69 | |||
2013404 | 宗教事务 | 880.49 | 880.49 | ||||
2013450 | 事业运行 | 879.42 | 879.42 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 294.21 | 294.21 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.36 | 162.01 | 0.35 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 162.36 | 162.01 | 0.35 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.01 | 162.01 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | 0.35 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 93.8 | 61.78 | 32.02 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.8 | 61.78 | 32.02 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.8 | 61.78 | 32.02 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门:博彩平台网址大全(汇总) 2019年度 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7192.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6936.17 | 6936.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 162.36 | 162.36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 93.80 | 93.80 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 7192.33 | 本年支出合计 | 53 | 7192.33 | 7192.33 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.62 | 3.62 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.62 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 7195.95 | 总计 | 58 | 7195.95 | 7195.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:赌博网址(汇总) 2019年度 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7192.33 | 3372.97 | 3819.36 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6936.17 | 3149.18 | |
20123 | 民族事务 | 4912.41 | 2294.56 | |
2012301 | 行政运行 | 2294.56 | 2294.56 | |
2012302 | 一般行政管理事务 | 50.7 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 2567.15 | ||
20134 | 统战事务 | 2023.76 | 854.62 | |
2013404 | 宗教事务 | 880.49 | ||
2013450 | 事业运行 | 854.62 | 854.62 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 288.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.36 | 162.01 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 162.36 | 162.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.01 | 162.01 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.35 | ||
210 | 卫生健康支出 | 93.80 | 61.78 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.80 | 61.78 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 93.80 | 61.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门:赌博网址(汇总) | 2019年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2539.31 | 302 | 商品和服务支出 | 376.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 624.69 | 30201 | 办公费 | 39.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 219.12 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 633.56 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 33.84 | |
30106 | 伙食补助费 | 56.4 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 103.43 | 30205 | 水费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | 33.84 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.66 | 30206 | 电费 | 21.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50.27 | 30207 | 邮电费 | 17.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.15 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 15.5 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 421.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 11.36 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 67.58 | 30213 | 维修(护)费 | 28.82 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.7 | 30214 | 租赁费 | 10.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 423.31 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 23.57 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 324.15 | 30217 | 公务招待费 | 3.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 12.8 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 13.75 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 61.78 | 30227 | 委托业务费 | 40.66 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 37.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 20.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.43 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1 | 30239 | 其他交通费用 | 71.97 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.51 | ||||||
人员经费合计 | 2962.62 | 公用经费合计 | 410.35 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表
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部门:赌博网址(汇总) 2019年度 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
96 | 25.00 | 18.3 | 0.00 | 18.3 | 52.7 | 36.81 | 11.36 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 9.81 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门::赌博网址(汇总) 2019年度 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
2019年我委无政府性基金预算财政拨款。
第三部分 赌博网址
2019年部门决算安排情况说明
一、收支决算说明
按照决算管理有关规定,目前我国部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,博彩平台网址大全机关、6个所属事业单位收支均包含在部门决算中。
(一)收入决算
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入及其他接受捐赠收入,用于完成一般公共服务事项。2019年决算本部门收入7337.1万元,2018年决算本部门收入6073.3万元,较上年度增长了20.81%。主要原因为民族类项目经费有所增加,加大民族工作方面投入。预算变化的具体项目为增加援藏工作经费504万元,增加博彩平台网址大全(援藏办)慰问和考察经费支出71.4万元,增加湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费(一次性)100万元,增加湖北省参加全国第十一届民族运动会集训和参赛专项经费(一次性)500万元,增加省宗教工作经费145万元。
(二)支出决算
支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。2019年决算本部门支出7250.5万元,2018年决算本部门支出6232.8万元,较上年度增长了16.33%。主要原因为民族类项目经费有所增加,加大民族工作方面投入。收入支出决算数较上年度变化的具体项目为援藏工作经费支出增加326.74万,湖北省第五次民族团结进步表彰大会专项经费(一次性)支出增加61.8万元,湖北省参加全国第十一民族运动会集训和参赛专项经费(一次性)支出增加377.6万元,省宗教工作经费支出增加177.35万元,博彩平台网址大全(援藏办)慰问和考察经费支出增加71.4万元。
(三)按经济分类
工资福利性支出:用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出:用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出:用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
其他资本性支出:用于单位购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
其他支出:不可预见费及其他应急事务处理经费等。
(四)按功能分类
一般公共服务:用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。
社会保障和就业:用于机关和事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生:用于机关医疗保障方面的支出。
农林水事务:用于少数民族地区农业扶贫支出。
住房保障支出:按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购房的补贴。
其他支出:事业单位捐赠性资金的支出。
二、财政拨款支出决算说明
(一)收入决算:
2019年收入决算中20123民族事务收入4974.13万元,占总收入比重68%;20134统战事务收入2106.88万元,占总收入比重29%;20805行政事业单位离退休收入162.36万元,占总收入比重1%;21011行政事业单位医疗收入93.8万元,占总收入比重2%。
(二)支出决算:
2019年支出决算中20123民族事务支出4940.25万元,占总支出比重68%;20134统战事务支出2054.1万元,占总支出比重29%;20805行政事业单位离退休支出162.36万元,占总支出比重2%;21011行政事业单位医疗支出93.8万元,占总支出比重1%。
三、关于“三公”经费支出说明
2019年“三公”经费支出36.81万元,较2018年“三公”经费支出决算数下降了11.44万元,降幅24%,主要原因为:控制“三公”经费,节约支出。较2019年全年预算数下降了59.19万元,降幅61.65%,其中:因公出国(境)支出下降了13.64万元,降幅54.56%;公务用车支出下降了2.66万元,降幅14.54%;公务接待支出下降了42.89万元,降幅81.39%。
三公经费本年度决算数与全年预算数对比情况表 单位:万元
项目名称 | 本年决算数 | 全年预算数 | 差异数 | 差异率% | 原因说明 |
合计 | 36.81 | 96 | -59.19 | -61.65% | 落实过“紧日子”要求,控制“三公”经费,节约支出。 |
一、因公出国(境)费用 | 11.36 | 25 | -13.64 | -54.56% | 落实过“紧日子”要求,控制“三公”经费,节约支出。 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 15.64 | 18.3 | -2.66 | -14.54% | 落实过“紧日子”要求,控制“三公”经费,节约支出。 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 15.64 | 18.3 | -2.66 | -14.54% | 落实过“紧日子”要求,控制“三公”经费,节约支出。 |
三、公务接待费 | 9.81 | 52.7 | -42.89 | -81.39% | 落实过“紧日子”要求,控制“三公”经费,节约支出。 |
本年三公经费情况表 单位:万元
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | — | — |
(一)支出合计 | 95.98 | 36.8 |
1.因公出国(境)费 | 25.00 | 11.36 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 18.30 | 15.64 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 18.30 | 15.64 |
3.公务接待费 | 52.68 | 9.81 |
(1)国内接待费 | 52.68 | 9.81 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 3 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 3 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 6 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 160 |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1090 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 |
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2019年度机关运行经费支出376.51万元,较2018年度决算数408.41万元减少8%,主要原因为:控制“三公”经费,节约了三公经费支出。其中:办公费39.28万元,,水费0.65万元,电费21.72万元,邮电费17.86万元,物业管理费1.59万元,差旅费15.5万元,维修(护)费28.82万元,租赁费10.69万元,培训费0.06万元,因公出国(境)费11.36万元,公务接待费3.99万元,劳务费13.75万元,委托业务费40.66万元,工会经费37.05万元,福利费20.65万元,公务用车运行维护费15.43万元,其他交通费用71.97万元,其他商品和服务支出25.51万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少19.9%。主要原因为控制“三公”经费,节约了三公经费支出。
五、关于政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额570万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出520万元。授予中小企业合同金额570万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的14%。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是省伊斯兰教服务中心车辆。单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套。
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位2020年6月组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金3471万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。从评价情况来看,2019年项目支出各项指标基本达到年初绩效目标,但由于特殊原因,部分指标完成情况离年初目标还有些差距。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年整体支出执行率为85.1%,年度绩效目标基本完成,圆满完成了省委省政府下达的重点工作,促进了少数民族和民族地区经济、文化等各项事业发展,促进了宗教领域和谐稳定发展,对口援藏工作取得巨大成绩。
2019年度博彩平台网址大全
单位整体绩效自评表
填报单位:赌博网址 填报日期:2020.6.15
单位名称 | 博彩平台网址大全 | ||||
基本支出总额 | 3,425.61 | 项目支出总额 | 3,824.91 | ||
预算执行情况(万元) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(A/B) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 8,520.21 | 7,250.53 | 85.10% | 17.02 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1(33分):加强博彩平台网址大全命名授牌的少数民族传统体育基地建设,组织我省少数民族体育重点优势项目参加2019年度全国少数民族传统体育项目比赛。 | 32.70 | ||||
产出指标 (12分)
| 数量指标 | 民族体育基地培训运动员人数(人) | 250 | 257 | 3.00 |
民族体育基地训练运动员时间(天) | 150 | 182 | 3.00 | ||
民族文化精品工程(个) | 10 | 9 | 2.70 | ||
命名民族团结进步创建活动示范单位(个) | 100 | 55 | 3.00 | ||
效益指标 (21分) | 经济效益指标 社会效益指标 | 促进部分村寨旅游业发展 | 一定程度上促进部分村寨旅游业发展 | 满足 | 7.00 |
弘扬民族体育文化精神 | 保护少数民族文化,促进少数民族体育文化交流与发展 | 满足 | 7.00 | ||
建设省宗委微信公众号 | 促进各民族共同发展,促进社会和谐稳定 | 满足 | 7.00 | ||
目标2(10分):通过对口支援西藏山南地区及保障省援藏办赴藏考察联系等工作,维护民族团结、交流,促进西藏地区经济社会发展。 | 9.84 | ||||
产出指标 (10分) | 数量指标 | 为西藏山南地区提供专家、技术人才人数(人) | 50 | 50 | 3 |
指导安排完成西藏山南地区建设项目数(个) | 10 | 10 | 3 | ||
全省援藏办主任培训(人次) | 40 | 48 | 2 | ||
时效指标 | 援建项目完工率(%) | 100% | 92.16% | 1.84 | |
目标3(13分):通过组织全国第十一届民族运动会湖北省代表团参赛项目集训等工作,促进民族体育事业更快更好发展,增进民族交流,维护民族团结。 | 12.06 | ||||
产出指标 (6分) | 数量指标 | 参加全国第十一届民族运动会获一等数量(项) | 13 | 8 | 1.23 |
参加全国第十一届民族运动会获二等数量(项) | 12 | 11 | 1.83 | ||
参加全国第十一届民族运动会获三等数量(项) | 8 | 41 | 2 | ||
效益指标 (7分) | 社会效益指标 | 促进民族体育事业发展 | 促进少数民族体育文化交流与发展,提高各民族群众身体素质 | 满足 | 7 |
目标4(12分):通过表彰模范集体和模范个人,发挥模范表率作用,为民族团结进步事业做出更大贡献。 | 11.79 | ||||
产出指标 (6分) | 数量指标 | 民族团结进步模范集体(个) | 70 | 65 | 2.79 |
民族团结进步模范个人(人) | 50 | 73 | 3 | ||
效益指标 (6分) | 社会效益指标 | 表彰民族团结进步模范集体和模范个人 | 弘扬模范集体和模范个人的先进事迹,促进我省民族团结进步事业发展。 | 满足 | 6 |
目标5(12分):提升宗教院校办学质量,开展宗教爱国主义教育活动 | 12 | ||||
产出指标 (6分) | 数量指标 | 慰问宗教人士(人次) | 1000 | 1,698.00 | 2 |
宗教院校教职人员及学生爱国教育人数(人次) | 150 | 175 | 2 | ||
培训人员(人) | 600 | 600 | 2 | ||
效益指标 (6分) | 社会效益指标 | 积极引导宗教与社会主义社会相适应,发挥好宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。 | 满足 | 满足 | 6 |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理规范性 | 不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。 | ||
总分 | 95.41 | ||||
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
2019年省民族工作经费项目绩效自评综述:2019年度湖北省民族工作经费项目年初预算2,776.00万元,当年调增预算122.17万元,调整后预算金额2,898.17万元,2019年湖北省民族工作经费项目资金执行2,567.15万元,执行率88.58%。主要产出和效益:一是支持少数民族传统体育基地建设,支持少数民族非物质文化遗产保护传承基地建设;二是通过组织全国第十一届民族运动会湖北省代表团参赛项目集训等工作,促进民族体育事业更快更好发展,增进民族交流,维护民族团结志;三是开展民族团结进步创建活动,举办第五届全省民族团结进步创建表彰大会,命名民族团结进步创建活动示范单位55家。发现的问题及原因:一是预算执行率偏低,资金使用效率不高;二是绩效目标的设置不够科学合理,项目规划不强。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,提高预算执行率和资金使用效率;二是科学合理设置绩效目标,加强项目规划。
2019年度湖北省民族工作经费项目绩效自评表
填报单位:赌博网址 填报日期:2020.6.15
项目名称 | 湖北省民族工作经费 | ||||
主管部门 | 博彩平台网址大全 | 项目实施单位 | 博彩平台网址大全 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
年度财政资金总额 | 2898.1721 | 2567.15 | 88.58% | 17.72 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
目标1(44分):通过支持发展全省少数民族体育事业、教育事业、文化事业等,维护安定团结的政治局面、促进少数民族和民族地区经济社会发展、推动和谐湖北建设。 | 41.65 | ||||
产出指标(14分) | 数量指标 | 民族体育基地培训运动员人数(人) | 250 | 257 | 1 |
民族体育基地训练运动员时间(天) | 150 | 182 | 1 | ||
民族文化精品工程(个) | 10 | 9 | 1.80 | ||
各类培训(人) | 750 | 794 | 1 | ||
“少数民族特色村寨”命名挂牌(个) | 40 | 15 | 0.75 | ||
开展民族宗教课题研究(次) | 10 | 13 | 1 | ||
命名民族团结进步创建活动示范单位(个) | 100 | 55 | 1.10 | ||
编辑出版《民族大家庭》杂志(期) | 6 | 6 | 1 | ||
调研民族宗教领域舆情研判(次) | 4 | 5 | 1 | ||
民族宗教领域意识形态工作分析(次) | 12 | 14 | 1 | ||
时效指标 | 工作完成率(%) | 100% | 100% | 1 | |
效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进民族传统体育旅游区的发展 | 促进少数民族村寨体育旅游业的发展 | 满足 | 5 |
促进部分村寨旅游业发展 | 一定程度上促进部分村寨旅游业发展 | 满足 | 5 | ||
社会效益指标 | 弘扬民族体育文化精神 | 保护少数民族文化,促进少数民族体育文化交流与发展 | 满足 | 5 | |
传承民族文化 | 一定程度上促进湖北民族文化的发展 | 满足 | 5 | ||
促进民族交流 | 一定程度上促进民族交流 | 满足 | 5 | ||
建设省民宗委微信公众号 | 促进各民族共同发展,促进社会和谐稳定 | 满足 | 5 | ||
目标2(14分):通过对口支援西藏山南地区及保障省援藏办赴藏考察联系等工作,维护民族团结、交流,促进西藏地区经济社会发展。 | 13.84 | ||||
产出指标(14分) | 数量指标 | 为西藏山南地区提供专家、技术人才人数(人) | 50 | 50 | 1 |
指导安排完成西藏山南地区建设项目数(个) | 10 | 10 | 1 | ||
各类报刊专版(类) | 8 | 8 | 1 | ||
全省援藏办主任培训(人/次) | 40 | 48 | 1 | ||
质量指标 | 援藏工作专版刊登率(%) | 100% | 100% | 2 | |
时效指标 | 援建项目完工率(%) | 100% | 92.16% | 1.84 | |
援藏资金落实率(%) | 100% | 100% | 2 | ||
成本指标 | 各类报刊专版(万元) | 20 | 6.8 | 2 | |
全省援藏办主任培训(万元) | 6 | 0.56 | 2 | ||
目标3(11分):通过组织全国第十一届民族运动会湖北省代表团参赛项目集训等工作,促进民族体育事业更快更好发展,增进民族交流,维护民族团结。 | 10.06 | ||||
产出指标 (6分) | 数量指标 | 参加全国第十一届民族运动会获一等数量(项) | 13 | 8 | 1.23 |
参加全国第十一届民族运动会获二等数量(项) | 12 | 11 | 1.83 | ||
参加全国第十一届民族运动会获三等数量(项) | 8 | 41 | 1 | ||
时效指标 | 训练周期较短的比赛项目集训启动时间 | 2019/3/1 | 2019/1/1 | 1 | |
效益指标 (5分) | 社会效益指标 | 促进民族体育事业发展 | 促进少数民族体育文化交流与发展,提高各民族群众身体素质 | 满足 | 5 |
目标4(11分):通过表彰模范集体和模范个人,发挥模范表率作用,为民族团结进步事业做出更大贡献。 | 10.86 | ||||
产出指标 (5分) | 数量指标 | 民族团结进步模范集体(个) | 70 | 65 | 1.86 |
民族团结进步模范个人(人) | 50 | 73 | 2 | ||
质量指标 | 民族团结进步模范集体 | 鼓励先进,充分发挥先进模范作用 | 充分发挥 | 1 | |
民族团结进步模范个人 | 鼓励先进,充分发挥先进模范作用 | 充分发挥 | 1 | ||
效益指标 (5分) | 社会效益指标 | 表彰民族团结进步模范集体和模范个人 | 弘扬模范集体和模范个人的先进事迹,促进我省民族团结进步事业发展。 | 满足 | 5 |
总分 | 94.13 | ||||
备注: 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 |
2019年省宗教工作经费项目绩效自评综述:2019年度省宗教工作经费项目年初预算金额为695万元,全部为一般公共预算财政拨款,2019年度省宗教工作经费项目资金执行总额为678.86万元,执行率97.68%。主要产出和效益:一是慰问宗教界人士1698人次;二是培训宗教教职人员及宗教界人士600人次;三是增加四所宗教院校的办学补助经费。
2019年度省宗教工作经费项目绩效自评表
填报单位:赌博网址 填报日期:2020.6.15
项目名称 | 省宗教工作经费 | ||||
主管部门 | 赌博网址 | 项目实施单位 | 赌博网址 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
年度财政资金总额 | 695 | 678.86 | 97.68% | 19.54 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
产出指标(40分) | 数量指标 | 慰问宗教界代表人士(人) | 1,000 | 1,698 | 10.00 |
宗教院校教职人员及学生爱国教育人数(人) | 150 | 175 | 6.00 | ||
培训人员(人) | 600 | 600 | 6.00 | ||
宗教团体经费补助(万元) | 398 | 420 | 6.00 | ||
质量指标 | 培训人员知识掌握率(%) | 100% | 100% | 6.00 | |
时效指标 | 突发事件处理及时率(%) | 100% | 100% | 6.00 | |
效益指标(40分) | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 无上访事件 | 18件 | — |
积极引导宗教与社会主义社会相适应,发挥好宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。 | 满足 | 满足 | 30 | ||
总分 | 89.54 | ||||
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | |||||
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 | |||||
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 | |||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 |
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况:进一步加强项目规划和绩效目标管理,进一步完善项目分配办法和管理办法。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:加强项目管理、结果与预算安排相结合,加强对绩效目标实施的动态监控,进一步提高项目资金使用效率,进一步提升绩效目标的产出效益和社会效益。
八、关于举借政府债务情况的说明
我委无举借政府债务情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:是中央财政安排的当年财政资金
2.上年结余(转):是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。
4.项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
5.行政运行(民族):指机关本级用于保障机构正常运行,开展民族工作的基本支出。
6.一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出,具体是不可预见费。
7.民族工作专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。
8.宗教工作专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。
9.事业运行(宗教):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。
10.其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。
11.“三公”经费:指行政单位安排的因公出国(境)费
12.机关运行经费:指行政单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出,具体包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费,其他交通费等。
13.一般公共服务支出:指行政单位提供公共服务的支出。
14.社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。
15.医疗卫生与计划生育支出:指行政单位用于机关干部职工及离退休人员医疗保障方面的支出。
16.政府采购:指行政单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第五部分 博彩平台网址大全 2019年财政线下转移资金预算情况
财政专项支出预算表 |
单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 5430.00 |
省级少数民族专项资金 | 5270.00 |
寺观教堂维修经费 | 160.00 |
注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
专项转移支付分市县表 | |
单位:万元 |
项目名称 | 预算数 |
合计 | |
第六部分 博彩平台网址大全
2019年扶贫资金预算情况
2019年省级少数民族资金分配表
单 位 | 分配金额 | 单 位 | 分配金额 |
合 计 | 5270 | ||
武汉市 | 65 | 十堰市 | 355 |
市 直 | 18 | 市 直 | 37 |
江岸区 | 5 | 茅箭区 | 10 |
江汉区 | 4 | 张湾区 | 10 |
硚口区 | 7 | 郧阳区 | 47 |
汉阳区 | 4 | 丹江口市 | 11 |
武昌区 | 7 | 郧西县 | 160 |
青山区 | 4 | 竹山县 | 30 |
洪山区 | 7 | 竹溪县 | 26 |
东西湖区 | 2 | 房 县 | 19 |
汉南区 | 武当山特区 | 5 | |
蔡甸区 | 荆州市 | 355 | |
江夏区 | 2 | 市 直 | 21 |
黄陂区 | 3 | 荆州区 | 22 |
新洲区 | 2 | 沙市区 | 20 |
黄石市 | 73 | 江陵县 | 8 |
市 直 | 21 | 松滋市 | 126 |
黄石港区 | 9 | 公安县 | 20 |
西塞山区 | 9 | 石首市 | 18 |
下陆区 | 8 | 监利县 | 13 |
铁山区 | 4 | 洪湖市 | 107 |
阳新县 | 15 | 宜昌市 | 920 |
大冶市 | 7 | 市 直 | 56 |
单 位 | 分配金额 | 单 位 | 分配金额 |
夷陵区 | 18 | 鄂州市 | 50 |
点军区 | 16 | 市 直 | 29 |
伍家岗区 | 14 | 鄂城区 | 7 |
猇亭区 | 5 | 华容区 | 6 |
西陵区 | 25 | 梁子湖区 | 8 |
宜都市 | 118 | 荆门市 | 189 |
枝江市 | 22 | 市 直 | 20 |
当阳市 | 4 | 东宝区 | 12 |
远安县 | 7 | 掇刀区 | 7 |
兴山县 | 20 | 钟祥市 | 119 |
秭归县 | 39 | 京山县 | 9 |
长阳自治县 | 209 | 沙洋县 | 22 |
五峰自治县 | 367 | 孝感市 | 99 |
襄阳市 | 181 | 市 直 | 22 |
市 直 | 30 | 孝南区 | 12 |
襄州区 | 23 | 云梦县 | 7 |
襄城区 | 8 | 安陆市 | 8 |
樊城区 | 24 | 孝昌县 | 19 |
枣阳市 | 25 | 大悟县 | 16 |
宜城市 | 28 | 应城市 | 3 |
南漳县 | 7 | 汉川市 | 12 |
谷城县 | 7 | 黄冈市 | 193 |
老河口市 | 9 | 市 直 | 31 |
保康县 | 20 | 黄州区 | 10 |
单 位 | 分配金额 | 单 位 | 分配金额 |
团风县 | 11 | 咸丰县 | 221 |
红安县 | 26 | 来凤县 | 174 |
麻城市 | 22 | 鹤峰县 | 304 |
罗田县 | 17 | 随州市 | 76 |
英山县 | 14 | 市 直 | 19 |
浠水县 | 19 | 曾都区 | 24 |
武穴市 | 10 | 广水市 | 22 |
黄梅县 | 12 | 随 县 | 11 |
蕲春县 | 21 | 仙桃市 | 119 |
咸宁市 | 222 | 潜江市 | 38 |
市 直 | 23 | 天门市 | 38 |
咸安区 | 24 | 神农架林区 | 114 |
通山县 | 23 | ||
嘉鱼县 | 7 | ||
赤壁市 | 107 | ||
通城县 | 26 | ||
崇阳县 | 12 | ||
恩施州 | 2183 | ||
州 直 | 70 | ||
恩施市 | 343 | ||
建始县 | 186 | ||
巴东县 | 215 | ||
利川市 | 270 | ||
宣恩县 | 400 |
2019年度寺观教堂维修补助费160万元
1.荆州市寺观教堂维修补助费21万元
2.咸宁市寺观教堂维修补助费21万元
3.宜昌市寺观教堂维修补助费17万元
4.荆门市寺观教堂维修补助费17万元
5.孝感市寺观教堂维修补助费21万元
6.黄冈市寺观教堂维修补助费31万元
7.仙桃市寺观教堂维修补助费11万元
8.天门市寺观教堂维修补助费10万元
9.潜江市寺观教堂维修补助费11万元
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