博彩平台网址大全2015年部门决算
第一部分博彩平台网址大全概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。
(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导,会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。
(三)负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办省政府民族团结进步表彰事宜,协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
(七)会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训基层民族宗教事务工作干部,协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
经过机构新的调整,委机关现设11个职能处(室),分别是:办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室、纪检监察室和省援藏办公室,有行政编制59人,享受财政供养的离退休人员31人。下属6个事业单位。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,赌博网址部门决算包括:博彩平台网址大全本级决算、委属事业单位决算。
博彩平台网址大全2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
001 | 博彩平台网址大全 |
002 | 湖北省天主教爱国会 |
003 | 湖北省基督教三自爱国会 |
004 | 湖北省伊斯兰教协会 |
005 | 湖北省佛教协会 |
006 | 湖北省道教协会 |
007 | 赌博网址机关后勤服务中心 |
第二部分 博彩平台网址大全
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:博彩平台网址大全(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,386.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,911.36 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 7 | 96.53 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 410.49 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 108.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.11 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 7,482.56 | 本年支出合计 | 52 | 7,431.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 188.26 | 年末结转和结余 | 54 | 238.87 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 7,670.82 | 总计 | 56 | 7,670.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开02表 | ||||||
部门:赌博网址(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,397.56 | 2,738.04 | 4,659.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,877.08 | 2,218.87 | 4,658.21 | ||
20123 | 民族事务 | 5,266.37 | 1,613.27 | 3,653.10 | ||
2012301 | 行政运行 | 1,595.77 | 1,595.77 | |||
2012302 | 一般行政管理事务 | 73.87 | 73.87 | |||
2012303 | 机关服务 | 14.20 | 14.20 | |||
2012304 | 民族工作专项 | 1,538.22 | 1,538.22 | |||
2012350 | 事业运行 | 3.30 | 3.30 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2,041.01 | 2,041.01 | |||
20124 | 宗教事务 | 1,610.71 | 605.60 | 1,005.11 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | |||
2012404 | 宗教工作专项 | 661.77 | 661.77 | |||
2012450 | 事业运行 | 605.60 | 605.60 | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 213.34 | 213.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 410.49 | 410.49 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 410.49 | 410.49 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 290.76 | 290.76 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 106.83 | 106.83 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.90 | 12.90 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 108.68 | 108.68 | |||
21005 | 医疗保障 | 108.68 | 108.68 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 108.04 | 108.04 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.31 | 1.31 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1.31 | 1.31 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.31 | 1.31 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开03表 | ||||||
部门:博彩平台网址大全(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,738.04 | 2,388.43 | 349.61 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,374.35 | 1,374.35 | |||
30101 | 基本工资 | 177.75 | 177.75 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,068.60 | 1,068.60 | |||
30103 | 奖金 | 20.89 | 20.89 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 26.15 | 26.15 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 80.96 | 80.96 | |||
302 | 商品和服务支出 | 303.59 | 303.59 | |||
30201 | 办公费 | 35.01 | 35.01 | |||
30202 | 印刷费 | 4.77 | 4.77 | |||
30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | |||
30205 | 水费 | 3.54 | 3.54 | |||
30206 | 电费 | 18.31 | 18.31 | |||
30207 | 邮电费 | 22.30 | 22.30 | |||
30209 | 物业管理费 | 5.49 | 5.49 | |||
30211 | 差旅费 | 38.88 | 38.88 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 7.35 | 7.35 | |||
30213 | 维修(护)费 | 6.59 | 6.59 | |||
30214 | 租赁费 | 6.05 | 6.05 | |||
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.98 | 0.98 | |||
30217 | 公务接待费 | 10.15 | 10.15 | |||
30226 | 劳务费 | 7.01 | 7.01 | |||
30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |||
30228 | 工会经费 | 22.00 | 22.00 | |||
30229 | 福利费 | 20.88 | 20.88 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 53.85 | 53.85 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 0.26 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.99 | 35.99 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,014.08 | 1,014.08 | |||
30301 | 离休费 | 12.14 | 12.14 | |||
30302 | 退休费 | 481.30 | 481.30 | |||
30305 | 生活补助 | 64.64 | 64.64 | |||
30307 | 医疗费 | 116.40 | 116.40 | |||
30309 | 奖励金 | 183.32 | 183.32 | |||
30311 | 住房公积金 | 152.30 | 152.30 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.98 | 3.98 | |||
310 | 其他资本性支出 | 46.02 | 46.02 | |||
31002 | 办公设备购置 | 2.96 | 2.96 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 43.06 | 43.06 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开04表 | |||||
编制单位:博彩平台网址大全(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
111.96 | 24.54 | 53.97 | 53.97 | 33.45 | |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分博彩平台网址大全
2015年部门决算安排情况说明
一、收支决算总表说明
按照决算管理有关规定,目前我国部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,博彩平台网址大全机关、6个所属事业单位收支均包含在部门决算中。
㈠收入决算
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款收入及其他接受捐赠收入,用于完成一般公共服务事项。
㈡支出决算
支出决算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。
(三)按经济分类
工资福利性支出:用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭补助支出:用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出:用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
其他资本性支出:用于单位购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。
其他支出:不可预见费及其他应急事务处理经费等。
(四)按功能分类
一般公共服务:用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。
社会保障和就业:用于机关和事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生:用于机关医疗保障方面的支出。
农林水事务:用于少数民族地区农业扶贫支出。
住房保障支出:按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购房的补贴。
其他支出:事业单位捐赠性资金的支出。
二、财政拨款支出决算表说明
基本支出:是机关和所属事业单位基本运行支出,包括人员和日常公用支出。
项目支出:是机关和所属事业单位开展专项业务的支出,包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
决算科目“类”“款”“项”的具体说明:
1、行政单位:
2012301行政运行(民族):用于机关的基本支出。
2012302一般行政管理事务(民族):用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012304民族工作专项:用于民族事务管理方面的专项支出,即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。
2012404宗教工作专项:用于宗教事务管理方面的专项支出,即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。
2080501归口管理的行政单位离退休:用于机关离退休方面的支出。
2100501行政单位医疗:用于机关医疗保障方面的支出。
2130599其他扶贫支出:用于少数民族地区农业扶贫支出。
2210203购房补贴:按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购房的补贴。
2、事业单位:
2012450事业运行(宗教):用于所属宗教事业单位的基本支出,包括人员支出和公用支出。
2012499其他宗教事务支出:用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。
2080502事业单位离退休:用于所属事业单位离退休方面的支出。
2012303机关服务(民族):用于机关后勤服务中心的基本支出,包括人员支出和公用支出。
2100502事业单位医疗:用于所属事业单位医疗保障方面的支出。
三、财政安排“三公”经费决算表说明
财政安排的“三公“经费:是指省直部门用省级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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